Perustelut
Talousarvion toteutuminen
Kesäkuun 2026 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 1,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 40,2. Vuotta aiemmin kesäkuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 2,3 milj. euroa. Muutosprosentti on -24,7. Vesilaskutuksen osalta vaikutus on noin 200.000 euroa, koska alkuvuoden vesilaskutus ei ole vielä valmis, järjestelmävaihdoksen vuoksi. Kesäkuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 50,0.
Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -10,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 48,9. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -10,6 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt 2,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2025. Kesäkuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -6,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti 49,6. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 3,1 %. Palveluiden ostoja kertyi kesäkuun loppuun mennessä -2,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 44,2 ja muutosprosentti vuoden 2025 kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna -4,3 %.
Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -9,1 miljoonaa euroa (tot-% 51,0).
Verotulojen kertymä oli kesäkuun lopussa yhteensä 7,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 50,0. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 8,6 % parempi. Kuntaliiton kesäkuussa päivitetyn veroennustekehikon mukaan verotulojen kertymä vuoden 2026 osalta tullee olemaan noin 14,6 miljoonaa euroa eli noin 35.000 euroa parempi kuin talousarviossa. VM tekee loppuvuodesta jako-osuusmuutospäätöksiä, jotka voivat muuttaa tilannetta jonkin verran suuntaan tai toiseen.
Valtionosuuksien kertymä oli kesäkuun lopussa 2,5 miljoonaa euroa (toteutuma-% 45,5). Valtionosuuksien kertymä oli 6,2 % pienempi kuin vuonna 2025. Valtionosuustuloja on talousarviossa arvioitu saatavan yhteensä 5,5 milj. euroa (TP 2025: 5,3 milj. euroa). Valtionosuuksien kertymä tulee valtionosuuspäätösten perusteella jäämään talousarviota pienemmäksi noin 309.000 euroa. On mahdollista, että myös valtionosuuksiin tulee vielä muutoksia, jos VM tai OKM tekee kuluvan vuoden aikana niitä muuttavia päätöksiä.
Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli kesäkuun lopussa noin -70.000 euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -96.000 euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 0,6 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos kesäkuun lopussa on -404.326 euroa.
Lainakanta oli 30.6.2026 yhteensä 7.858.800 euroa (2025: 7,3 milj. euroa). Tästä lyhytaikaista lainaa oli 3,8 milj. euroa ja pitkäaikaista 4,1 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä 30.6.2026 oli 1.232 euroa (2025: 1.139 euroa). Maksuliikennetilien rahavarat kesäkuun lopussa olivat 1.032.873,56 euroa.
Väestökehitys
Väestömäärä kesäkuun 2026 lopussa oli 6.379, joka on kaksi asukasta vähemmän kuin vuoden 2025 lopussa. 31.12.2024 tilanteeseen verrattuna kesäkuun lopun väestömäärä on 39 asukasta pienempi. Kesäkuussa 2026 syntyi kahdeksan (8) lasta (2025: 7), kuolleiden määrä oli kaksi (2025: 2). Tammi-kesäkuussa 2026 syntyi yhteensä 31 lasta (2025: 22) ja kuolleiden määrä oli 26 (2025: 27).
Kuntien välinen nettomuutto oli kesäkuussa +1 (2025: -6) ja nettomaahanmuutto +1 (2025:+1). Tammi-kesäkuussa kuntien välinen nettomuutto yhteensä oli -11 (2025: -25) ja nettomaahanmuutto +4 (2025: +1).
Työllisyyden kehitys
Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seutukunnassa (12,8 %) sekä kunnista Turussa (15,9 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,7 %) sekä kunnista Ruskolla (5,9 %).
Ruskolla työttömien määrä kesäkuun lopussa oli 191, pitkäaikaistyöttömiä oli 76 ja alle 25-vuotiaita oli työttömänä 25. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaa verrattuna 19 henkilöllä. Avoimia työpaikkoja Ruskolla oli kesäkuun lopussa kuusi (6).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tietoonsa ja antaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.